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保定学院召开党委审计委员会第二次会议

6月1日上午,保定学院在行政楼第五会议室召开党委审计委员会第二次会议,校领导胡连利、韩会玲、刘清波、张晓梅、汤志江、徐景星、马丽娟、孙斌、赵其国,党委审计委员会成员单位负责人参加会议。内部控制建设领导小组成员单位负责人列席会议。

党委书记、党委审计委员会主任胡连利在会上作了以《强化审计监督 为推进学校治理体系和治理能力现代化提供有力保障》为题的讲话。他指出,学校党委认真落实“坚持党对审计工作集中统一领导”的要求,完善了机构设置,配强了中层干部,审计工作实现稳步发展,审计监督成效不断提升,全面推进学校治理体系和治理能力现代化。对如何进一步做好学校审计工作,胡连利要求:一要提高政治站位,坚持和加强学校党委对审计工作的集中统一领导,自觉站在“两个维护”的高度把握审计工作的重要地位和重大作用,明确坚持和加强学校党委的集中统一领导是推动我校新时代审计事业高质量发展的政治统领。二要围绕学校中心工作,将审计工作与学校事业发展的重要部署、规划决策紧密结合起来,切实加强审计监督各项工作。三要精心准备、协调联动、依法依规依纪强化经济责任审计工作,要把此次审计作为推进学校全面从严治党、确保党委政令畅通、强化对中层干部的管理和监督的重要抓手。四要坚持从严从实认真整改,堵塞工作漏洞,推动源头治理,提升审计整体效能。五要牢固树立内部控制理念,认真做好内控体系建设成果落实工作。六要加强审计自身建设,打造忠诚干净担当实干的审计干部队伍。

保定学院党委副书记、校长、党委审计委员会第一副主任韩会玲主持会议。她强调,要以此次会议为起点,进一步推动审计工作规范化、制度化。审计处要坚持守正创新,拓展审计的广度和深度,按期高质量完成2022年各项审计工作任务;要推进审计发现问题即审即改,强化责任落实,把推动整改贯穿审计全过程,将审计结果转化为治理效能;要充分认识内部控制建设的重要性,落实工作责任,建立内部控制工作持续优化机制,依托信息化建设,实现业务流程再造和权力制约,提高办事效率和管理水平。

会上,集体学习了新修改的《审计法》《中共河北省委审计委员会办公室关于进一步加强内部审计工作的通知》和中共河北省委审计委员会办公室、河北省审计厅印发的《关于推进审计查出问题即审即改工作的意见》的通知,听取了2021年度审计工作汇报和内部控制体系建设阶段性成果汇报,审议通过了《2022年审计工作要点》《调整内部控制建设领导小组成员方案》。

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